令和5年度 収入支出決算報告

第133回組合会(令和6年7月25日開催)において、令和5年度決算が承認されましたので、その概要についてお知らせ致します。

決算概要

令和5年度の収入支出決算は、収支差引額94,724千円、別途積立金からの繰入金100,000千円等を控除した経常収支差引額は、-33,485千円の赤字決算となりました。保険料率は、令和5年度より92.0/1000に変更しております。収入および支出の概略は下記の通りです。

一般勘定

経常収入合計 790,576千円
経常支出合計 824,061千円
経常収支差引額 -33,485千円
年間平均被保険者数 1,406人
年間平均標準報酬月額 386,523円
平均年齢 42.88歳
保険料率 92.000/1000

 

1.一般・収入決算について

保険料収入は、前年より7,504千円多い719,381千円となりました。別途積立金から100,000千円を繰り入れました。収入合計では前年より17,556千円少ない834,161千円となりました。別途積立金等を控除した経常収入は、711,167千円となりました。(前年より7,356千円増額)

科目 決算額(千円) 被保険者1人当たり決算額(円)
一般保険収入 787,806 560,317
調整保険料収入 11,313 8,046
繰入金 100,000 71,124
国庫補助金収入 25,537 18,163
財政調整事業交付金 2,704 1,923
雑収入 2,770 1,970
収入合計 930,130 661,543

 

2.一般・支出決算について

保険給付費は、前年より18,603千円多く367,399千円となりました。法定給付費は355,109千円(前年より15,138千円増額)、付加給付費は12,290千円(前年より3,465千円増額)となりました。納付金は403,372千円(前年より86,519千円増額)となりました。支出合計では、前年より104,385千円多く835,406千円となりました。財政調整事業拠出金、調整保険料還付金等を控除した経常支出は、82,4061千円となりました。(前年より103,856千円増額)

科目 決算額(千円) 被保険者1人当たり決算額(円)
事務費 9,245 6,575
保険給付費 367,399 261,308
 法定給付費 355,109 252,567
 付加給付費 12,290 8,741
納付金 403,372 286,893
 前期高齢者納付金 216,377 153,895
 後期高齢者支援金 186,993 132,996
 病床転換支援金 0 0
 退職者給付拠出金 2 1
保健事業費 43,558 30,980
財政調整事業拠出金 11,345 8,069
その他 487 346
支出合計 835,406 594,172

 

介護勘定

収入合計は、準備金繰入5,000千円を含め前年より3,842千円増の106,731千円となりました。
介護納付金は、前年より6,821千円増の98,994千円でした。支出合計は、前年より6,821千円増の98,994千円となりました。収入支出差引額は、12,737千円の黒字となりました。

収入合計 111,731千円
支出合計 98,994千円
収支差引額 12,737千円
年間平均第2号被保険者数 778人
年間平均標準報酬月額 445,764円
保険料率 18.50/1000

 

3.介護・収入決算について

科目 決算額(千円) 1人当たり額(円)
介護保険収入 106,731 75,911
繰入金 5,000 3,556
雑収入 0 0
その他 0 0
合計 111,731 79,467

 

4.介護・支出決算について

科目 決算額(千円) 1人当たり額(円)
介護納付金 98,994 70,408
還付金 0 0
その他 0 0
合計 98,994 70,408

 

保健事業について

5.保健事業について

科目 決算額(千円) 1人当たり額(円)
特定健康診査事業費 1,677 1,193
特定保健指導事業費 925 658
保健指導宣伝費 1,641 1,167
疾病予防費 34,512 24,546
体育奨励費 4,803 3,416
保健事業費合計 43,558 30,980