令和8年度 収入・支出予算の概要

第136回組合会(令和8年2月25日開催)において、令和8年度予算が可決・承認されましたので、その概要についてお知らせいたします。

一般勘定予算(健康保険)の概要  <保険料率は1000分の92.00に据え置き>

令和8年度の保険料率は、前年同様の92.00/1000に据え置いております。
収入合計予算および支出合計予算は967.8百万円となります。
経常収入支出予算差引額は66.8百万円の赤字見込みとなります。

収入合計 967,766千円
支出合計 967,766千円
年間平均被保険者数 1,400人
平均標準報酬月額 410,000円
平均年齢 44.21歳
保険料率 92.00/1000

一般・収入予算について

保険料収入は821百万円(前年予算より30百万円増額)を見込んでいます。収入不足を補填するため別途積立金から120百万円を繰り入れています。

各項目の予算額は下記表の通りです。収入合計では967.8百万円となります。

項 目 予算額(千円) 構成比 被保険者1人当たり予算額(円)
健康保険収入 821,196 84.85% 586,569
調整保険料収入 11,770 1.22% 8,407
繰入金 ※ 120,000 12.40% 85,714
国庫補助金収入 7,500 0.77% 5,357
財政調整事業交付金 2,000 0.21% 1,429
雑収入 5,300 0.55% 3,786
収入合計 967,766 100.00% 691,261

別途積立金を取り崩して繰り入れます。

一般・支出予算について

保険給付費は480百万円(前年予算より24.6百万円増額)となりました。また高齢者医療制度への納付金は、341百万円(前年予算より19百万円増額)となりました。前期高齢者納付金は139百万円(前年予算より20百万円増額)、後期高齢者支援金は202百万円(前年予算より1百万円減額)となりました。

各項目の予算額は下記表の通りです。支出合計では967.8百万円となります。

項 目 予算額(千円) 構成比 被保険者1人当たり予算額(円)
事務費 11,500 1.19% 8,214
保険給付費(1,2計) 480,000 49.60% 342,857
 法定給付費(1) 462,060 47.75% 330,043
 付加給付費(2) 17,940 1.85% 12,814
納付金(3,4,5,6計) 341,001 35.24% 243,572
 前期高齢者納付金(3) 139,000 14.36% 99,286
 後期高齢者支援金(4) 202,000 20.87% 144,286
 退職者給付拠出金(5) 0 0.00% 0
 病床転換支援金(6) 1 0.00% 1
保健事業費 58,900 6.09% 42,071
財政調整事業拠出金 12,000 1.24% 8,571
雑支出・予備費 64,365 6.65% 45,975
支出合計 967,766 100.00% 691,261

保険料収入に対する割合   保険給付費は 58.5% , 納付金は 41.5%

介護勘定予算の概要 <保険料率は1000分の17.00に据置>

令和8年度の介護納付金額は、97.2百万円(前年予算より0.2百万円増)で、介護保険料率は、前年度同様の17.00/1000に据置といたします。

収入合計 109,332千円
支出合計 109,332千円
保険料率 17.00/1000
介護保険第2号被保険者たる被保険者数 815人

介護・収入予算について

 

項 目 予算額(千円) 構成比 被保険者1人当たり予算額(円)
介護保険料収入 102,327 93.59% 125,555
繰入金 7,000 6.40% 8,589
雑収入 5 0.00% 6
合計 109,332 100.00% 134,150

 

介護・支出予算について

項 目 予算額(千円) 構成比 被保険者1人当たり予算額(円)
介護納付金 97,200 88.90% 119,264
還付金 60 0.05% 74
予備費 12,072 11.04% 14,812
合計 109,332 100.0% 134,150

 

子ども・子育て勘定 予算の概要<支援金率は1000分の2.30>

令和8年度よりの子ども・子育て支援納付金額は、17.9百万円で、初年度の子ども・子育て支援支援金率は、2.30/1000 です。

収入合計20,578千円
支出合計20,578千円
被保険者数1,400人
子ども・子育て支援金率2.30/1000

こども勘定・収入予算について

項 目予算額(千円)構成比被保険者1人当たり予算額(円)
支援金収入20,578100.00%14,698
繰入金00.00%0
雑収入00.00%0
合計20,578100.00%14,698

こども勘定・支出予算について

項 目予算額(千円)構成比被保険者1人当たり予算額(円)
支援納付金17,94087.20%12,814
支援金還付金500.24%36
予備費2,58812.57%1,849
合計20,578100.00%14,698

保健事業について

令和8年度の保健事業費は58.9百万円(前年予算より1.1百万円減額)となりました。
保健事業につきましては、当健保組合ホームページの「健康づくりのための事業」をご覧下さい。

項 目 予算額(千円) 構成比 被保険者1人当たり予算額(円)
保健指導宣伝費 3,100 5.26% 2,214
疾病予防費 45,000 76.40% 32,143
体育奨励費 5,600 9.51% 4,000
特定健康診査事業費 2,200 3.74% 1,571
特定保健指導事業費 2,100 3.57% 1,500
在宅療養支援事業費 300 0.51% 214
高額医療貸付金 300 0.51% 214
出産費貸付金 300 0.51% 214
合計 58,900 100.00% 42,071

ニチバン健康保険組合では、令和8年度も前年度同様に被保険者及びそのご家族が安心して医療保険サービスが受けられるよう、健全運営を行ってまいります。加入者の皆様におかれましては医療費の削減を念頭においていただき、生活習慣の見直しや健康増進にご協力くださいますよう、宜しくお願いいたします。