2019年度 収入・支出予算の概要
一般勘定予算(健康保険)の概要 <保険料率は1000分の86に据え置き>
2019年度の保険料率は、前年同様の86/1000に据え置いております。10年連続の保険料率据え置きとなります。経常収入支出差引額は112百万の赤字見込みとなりましたので、赤字を補填するため別途積立金から140百万円を繰り入れております。収入および支出の概要は下記の通りです。
経常収入合計 | 710,587千円 |
経常支出合計 | 823,115千円 |
経常収支差引額 | ▲ 112,528千円 |
被保険者数 | 1.380人 |
平均標準報酬月額 | 370,000円 |
平均年齢 | 41.59歳 |
保険料率 | 86.000/1000 |
一般・収入予算について
保険料収入は706百万円(対前予算16百万円増額)を見込んでいます。収入不足を補填するため別途積立金から140百万円を繰り入れています。各科目の予算額は下記表のとおりです。経常収入合計では710百万円となります。
科目 | 決算額(千円) |
健康保険収入 | 706,333 |
調整保険料収入 | 10,941 |
繰入金※ | 140,000 |
国庫補助金収入 | 642 |
財政調整事業交付金 | 5,600 |
雑収入 | 4,610 |
収入合計 | 868,131 |
※別途積立金を取り崩して繰り入れます。
一般・支出予算について
保険給付費は前年実績を踏まえ、390百万円(対前予算比1.0%増)となりました。また高齢者医療制度への納付金(前期高齢者納付金、後期高齢者支援金)、及び退職者給付拠出金等の合計額は、357百万円(前年予算比9.3%増)となりました。各科目の予算額は下記表の通りです。経常支出合計では823百万円となります。
科目 | 決算額(千円) |
事務費 | 10,345 |
保険給付費 | 389,982 |
法定給付費 | 377,546 |
付加給付費 | 12,436 |
納付金 | 357,021 |
前期高齢者納付金 | 173,200 |
後期高齢者支援金 | 183,800 |
病床転換支援金 | 1 |
退職者給付拠出金 | 20 |
保健事業費 | 64,517 |
財政調整事業拠出金 | 10,941 |
雑支出・予備費 | 35,325 |
支出合計 | 868,131 |
介護勘定予算の概要 <保険料率は1000分の14.0に変更>
2019年度の介護納付金額は、83百万円(対前予算9.5百万円増)となりましたので、介護保険料率は、0.8/1000引き上げて14.0/1000となりました。
保険料不足発生時の対応として準備金から12百万円を繰入れしています。
収入合計 | 83,627千円 |
支出合計 | 83,627千円 |
収支差引額 | 0千円 |
第2号被保険者数 | 969人 |
平均標準報酬月額 | 439,000円 |
保険料率 | 14.0/1000 |
介護・収入予算について
科目 | 予算額(千円) | 1人当たり額(円) |
介護保険収入 | 71,62 | 97,981 |
繰入金 | 12,000 | 16,416 |
国庫補助金受入 | 1 | 1 |
国庫補助金受入雑収入 | 2 | 3 |
合計 | 83,627 | 114,401 |
介護・支出予算について
科目 | 予算額(千円) | 1人当たり額(円) |
介護納付金 | 82,500 | 112,859 |
還付金 | 100 | 137 |
積立金 | 117 | 160 |
予備費 | 910 | 1,245 |
合計 | 83,627 | 114,401 |
保健事業について
2019年度の保健事業費は65百万円(対前年予算3.0百万円増額)となりました。
保健事業につきましては、当健保組合ホームページの「健康づくりのための事業」をご覧下さい。
ニチバン健康保険組合では、平成31年度も昨年度同様に被保険者及びそのご家族が安心して医療保険サービスが受けられるよう、健全運営を行ってまいります。加入者の皆様におかれましては医療費の削減を念頭においていただき、生活習慣の見直しや健康増進にご協力くださいますよう、宜しくお願い致します。